Artikel
Laporan Realisasi Nagari Pasar Muara Labuh Tahun Anggaran 2020 Per Bidang
12 Januari 2021 18:53:00
Administrator
22 Kali Dibaca
Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Nagari.
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Sarana Publikasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
- baliho;
- papan informasi Nagari;
- media elektronik;
- media cetak;
- media sosial;
- website Nagari;
- selebaran (leaflet);
- pengeras suara di ruang publik;
- media lainnya sesuai dengan kondisi di Nagari.
Berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh Semester 2 Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Desa (ADD), dan BHPRD Per 31 Desember 2020 sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH NAGARI PASAR MUARA LABUHSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,149,317,930 | 2,149,579,928 | -261,998 | 100.01 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,026,037,000 | 1,026,037,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 19,634,730 | 20,500,118 | -865,388 | 104.41 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,103,646,200 | 1,103,042,810 | 603,390 | 99.95 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,149,317,930 | 2,149,579,928 | -261,998 | 100.01 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI | 1,332,952,718 | 915,807,925 | 417,144,793 | 68.71 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari | 37,900,000 | 35,650,000 | 2,250,000 | 94.06 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari | 339,425,000 | 331,325,000 | 8,100,000 | 97.61 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari | 32,106,500 | 25,945,819 | 6,160,681 | 80.81 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll) | 196,194,000 | 191,958,006 | 4,235,994 | 97.84 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bamus | 127,850,000 | 124,770,000 | 3,080,000 | 97.59 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bamus (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 40,000,000 | 39,158,000 | 842,000 | 97.90 | ||
01.01.99. | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Nagari | 61,200,000 | 61,200,000 | 0 | 100.00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 395,460,218 | 20,460,000 | 375,000,218 | 5.17 | ||
01.02.92. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kantor Bamus | 7,600,000 | 7,592,100 | 7,900 | 99.90 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari (Dipilih) | 32,890,000 | 25,511,000 | 7,379,000 | 77.56 | ||
01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif | 7,067,000 | 5,968,000 | 1,099,000 | 84.45 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari /Pembahasan APBNagari (Reguler) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Nagari Lainnya (Musdus, rembug Nagari Non Reguler) | 5,000,000 | 2,548,000 | 2,452,000 | 50.96 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagaria/RKPNagari dll) | 8,515,000 | 6,265,000 | 2,250,000 | 73.58 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Perubahan, LPJ dll) | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Nagari (Perna/Perwana selain Perencanaan/Keuangan) | 2,640,000 | 1,267,000 | 1,373,000 | 47.99 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNagari dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Nagari | 16,905,000 | 16,705,000 | 200,000 | 98.82 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pillwana, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bamus | 3,500,000 | 3,285,000 | 215,000 | 93.86 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI | 763,210,000 | 705,665,150 | 57,544,850 | 92.46 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll) | 105,600,000 | 87,600,000 | 18,000,000 | 82.95 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 51,240,000 | 32,396,000 | 18,844,000 | 63.22 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 5,990,000 | 1,577,000 | 4,413,000 | 26.33 | ||
02.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 9,882,000 | 0 | 9,882,000 | 0.00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Gorong, selokan dll) | 397,500,000 | 396,909,450 | 590,550 | 99.85 | ||
02.04.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) | 152,300,000 | 152,067,700 | 232,300 | 99.85 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Dll) | 13,748,000 | 8,165,000 | 5,583,000 | 59.39 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 126,018,730 | 69,412,250 | 56,606,480 | 55.08 | ||
03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari | 19,634,730 | 0 | 19,634,730 | 0.00 | ||
03.02.04. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Nagari | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.02.99. | Lain-lain Kegiatan sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 66,190,000 | 35,150,000 | 31,040,000 | 53.10 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Nagari | 13,519,000 | 10,789,000 | 2,730,000 | 79.81 | ||
03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2,175,000 | 0 | 2,175,000 | 0.00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 9,500,000 | 8,473,250 | 1,026,750 | 89.19 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 88,483,415 | 78,483,000 | 10,000,415 | 88.70 | ||
04.02.06 | Pembangunan / lanjutan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 2,478,000 | 2,478,000 | 0 | 100.00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Wali Nagari | 5,920,000 | 4,285,000 | 1,635,000 | 72.38 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari | 57,507,000 | 52,527,000 | 4,980,000 | 91.34 | ||
04.03.03. | Peningkatan Kapasitas Bamus | 11,767,234 | 9,982,000 | 1,785,234 | 84.83 | ||
04.03.90. | Pelatihan TPBJ/TPHP/Kader teknis Nagari | 10,811,181 | 9,211,000 | 1,600,181 | 85.20 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK NAGARI | 383,969,000 | 350,760,000 | 33,209,000 | 91.35 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 64,125,000 | 37,216,000 | 26,909,000 | 58.04 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 319,844,000 | 313,544,000 | 6,300,000 | 98.03 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,694,633,863 | 2,120,128,325 | 574,505,538 | 78.68 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -545,315,933 | 29,451,603 | -574,767,536 | -12.77 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 545,315,933 | 1,635,947,798 | -1,090,631,866 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 545,315,933 | 1,635,947,798 | -1,090,631,866 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 545,315,933 | 1,635,947,798 | -1,090,631,866 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,665,399,401 | -1,665,399,401 |